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2015年10月審計學

卷面總分:120分     試卷年份:2015    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

注冊會計師在了解被審計單位內部控制時通常采用的程序有

  • A、查閱內部控制手冊
  • B、重新執行某項控制
  • C、追蹤交易在財務報告信息系統中的處理過程
  • D、執行分析程序
  • E、現場觀察某項控制的執行
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確定審計意見時注冊會計師需要考慮未更正錯報對財務報表影響的廣泛性下列各筆錯報中,對財務報表影響最為廣泛的是

  • A、將銀行存款計入現金
  • B、將銀行存款計入應收賬款
  • C、高估應收賬款
  • D、壞賬準備計提不足

注冊會計師審計應收賬款的目的不應包括

  • A、確定應收賬款存在
  • B、確定應收賬款記錄的完整性
  • C、確定應收賬款的收回日期
  • D、確定應收賬款在財務報表商披露的恰當性

按照審計執行的地點,可以將審計分為

  • A、報送審計
  • B、經營審計
  • C、現場審計
  • D、制度基礎審計
  • E、內部審計

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